«УТВЕРЖДАЮ»
Информация о результатах проверки в МБДОУ «Детский сад «Вишенка»
села Междуречье»
(для размещения на официальном сайте администрации)
На основании ст. 269.2 Бюджетного кодекса РФ для осуществления контроля
за соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов,
регулирующих
бюджетные
правоотношения
главным
специалистом
сектора
внутреннего муниципального финансового контроля проведена комбинированная
проверка в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад «Вишенка» села Междуречье» городского округа Судак.
Плановое
контрольное
мероприятие проведено выборочным методом с 24
января по 18 февраля на основании распоряжения администрации города Судака
№ 14-р от 17.01.2022г.
и п.1 Плана контрольных мероприятий в сфере бюджетных
правоотношений
на
2022 год, срок
проверки составил 18 рабочих дней, по
результатам составлен акт.
В ходе контрольных мероприятий установлены нарушения бюджетного
законодательства Российской Федерации, Трудового кодекса и иных нормативных
актов: в учредительных документах, в оформлении приказов по личному составу и
деятельности учреждения, в оформлении должностных инструкций, в графиках
работы работников и других документах учреждения. При анализе и изучении
локально правовых актов учреждения выявлены нарушения в оформлении, имеются
разночтения и несогласованность в Коллективном договоре, Положении об оплате
труда, Положении о выплатах стимулирующего характера и других локальных
документах. Также выявлены нарушения по оплате труда сотрудников учреждения.
С материалами проверки
ознакомлены главный распорядитель бюджетных
средств;
руководитель
учреждения,
на
которое
возложены
обязанности
бухгалтерского учета
и
формирование бюджетной отчетности;
руководитель
объекта проверки и отдел образования администрации города Судака.
По результатам контрольного мероприятия подготовлено распоряжение
администрации
города
Судака
.\ь 95-р от
22.02.2022г.
«Об устранении
нарушений», в котором вышеперечисленным руководителям даны рекомендации
по устранению выявленных нарушении:
- проанализировать материалы акта проверки, усилить контроль и принять меры по
недопущению в дальнейшем
отмеченных
нарушений и недостатков;
- по выявленным нарушениям в сектор внутреннего муниципального финансового
контроля предоставить пояснительные записки до 15.03.2022г.
Заведующему детского сада и директору
учреждения по ведению
бухгалтерского учета
и
формированию бюджетной отчетности, выписаны
представления
об устранении выявленных нарушений, которые необходимо
устранить до 15.05.2022г. и о проделанной работе сообщить в сектор внутреннего
муниципального финансового контроля с приложением копий документов и иных
материалов, подтверждающих их устранение.
16.03.2022г.
Заведующий сектором внутреннего
муниципального финансового контроля
Попова В.М.